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业务范围

一、公司设立

        我们会协助客户在中国境内设立中外合资企业、合作企业、独资企业、代表处等。具体包括:
        1. 股权架构与业务流程的设计;
        2. 协助工商登记及领取营业执照;
        3. 外汇登记;
        4. 税务登记;
        5. 海关登记;

二、税务咨询

        1. 有关税收法律、法规、规章及实施细则,有关税收具体规定的疑难问题的咨询;
        2. 纳税人、征收对象、纳税依据、纳税环节等问题的确认;
        3. 减免税税收政策和征免界限的划分;
        4. 纳税框架的设计、适用税种、税目、税率的认定、办税程序指南;
        5. 提供最新税收法规文件;
        6. 服务项目完成后,提供追踪服务。

三、税务代理

        1. 税务登记:代理开业税务登记、变更税务登记、注销税务登记代理;
        2. 纳税申报:根据客户提供的纳税资料、会计帐簿和会计报表填写各种申请表,按规定的期限和规定                                 的程序代理国税、地税的纳税申报,并提供一套完整的纳税申报资料;
        3. 代理申请减免税、退税及延期缴纳税款;
        4. 代理其它手续烦琐、关系复杂、难于办理的税务事项。

四、税务顾问

        1. 长年顾问每月至少上门服务一次,及时解答企业的涉税问题,提供快速响应服务;
        2. 定期提供相关的最新税收法规文件和税务资料,提供全面、准确的政策解释;
        3. 为企业具体涉税问题的操作提供指导,解决实际问题;
        4. 建立会员税务服务档案,长期跟踪服务。

五、税收筹划

        根据相关政策,调整企业的行为和组织机构,权衡利弊,优化选择,以最低的税负取得最高效益, 实
        现最快捷的节税效;提供在投资、经营、理财等方面的决策支持,降低风险,提高节税能力。具体
        包括:
        A.增值税筹划
        1.增值税及关税复核
        2.增值税申报及申请出口退税
        3.委托加工、进料加工等进出口经营模式及有关海关、税务和外汇安排
        4.促销、折价策略、售后服务及维修等有关增值税策划
        5.协助申请国产设备采购之增值税退税
        B.企业所得税和个人所得税筹划
        1.各项企业税收优惠之适用
        2.境外费用之合理回收及相关税务处理
        3.股息、利息、特许权使用费之预提所得税
        4.外籍员工个人所得税节税之筹划
        C.房地产行业的税务筹划
        1.房产税之节税计划
        2.土地增值税税策划
        3.房产预售、销售及租赁之税务处理
        D.转让定价风险评估及调查
        1.在税局调查前进行转让定价风险评估,以减少被调查之风险
        2.按照国际惯例就关联企业转让定价政策文件化,以备税局调查
        3.协助纳税人与税局就合理利润区间进行协商并签订预约定价协议
        E.关税申报及咨询
        1.告知客户最新的海关规章制度
        2.进出口货物海关定价方面之咨询
        3.关于货物进出口和转厂的其它海关问题
        F.兼并与收购筹划
        1.零税负合并的建议
        2.投资架构重组
        3.提供行业经验和行业信息
        4.税务审慎性复核
        G.来料加工厂转外商投资企业
        来料加工厂是不允许从事内销的。如何将来料加工厂转为一家外商投资企业,我们可为客户提供如下
        服务:
        1.就解除加工贸易合同或关闭加工厂程序提供咨询意见
        2.安排设备转入新公司并享受退税待遇
        3.就人力资源转移的潜在问题提供建议

六、纳税审查

        1.所得税汇算清缴检查;
        2.亏损弥补的认定检查;
        3.涉外企业获利年度的认定检查;
        4.企业合并、分立、清算、破产的税收检查;
        5.税务健康检查(自查);
        (1)审核现有的税务合规性及申报情况,如增值税、企业所得税、预提所得税、营业税、个人所得税、
        印花税及其他税务问题;
        (2)确定不规范事项或不足之处并提供改进的建议
        6.企业财产损失税前扣除检查;
        7.企业股权投资、资产重组、债务重组等行为涉及的税务检查。

七、专业培训

        1. 税收政策报批、涉税会计培训;
        2. 企业办税人员培训;
        3. 财会电算化培训;
        4. 会计、审计培训。